Consultazione gare anno 2023

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 29 Gennaio 2025)

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "CUOCO - MANUPPELLA" - ISERNIA
Aggiornato al 27.01.2024
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Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.1/11 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 9.010,00 9.010,00 17/03/2023
27/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
Aggiudicatari:
NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
Pagamento Fattura n.1/53 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 26.565,00 26.565,00 29/04/2023
09/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
Aggiudicatari:
NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
Pagamento Fattura n.1/40 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 15.128,00 15.128,00 12/04/2023
22/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
Aggiudicatari:
NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
Pagamento Fattura n.74T-00020-PA del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 20.800,00 20.800,00 20/05/2023
20/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.74T-00007-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023 550,00 550,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.74T-00008-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023 1.200,00 1.200,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.74T-00009-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023 1.200,00 1.200,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.74T-00010-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023 2.600,00 2.600,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.74T-00011-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023 700,00 700,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.74T-00012-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023 1.500,00 1.500,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.74T-00013-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023 800,00 800,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.74T-00028-PA del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 700,00 700,00 31/05/2023
31/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.74T-00029-PA del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 850,00 850,00 31/05/2023
31/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.74T-00014-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023 700,00 700,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.74T-00030-PA del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 400,00 400,00 31/05/2023
31/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.74T-00031-PA del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 800,00 800,00 31/05/2023
31/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.74T-00032-PA del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 600,00 600,00 31/05/2023
31/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
ACQUISTO ATTREZZATURA DIGITALE E ARREDI FUNZIONALI 109.339,39 0,00 30/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L.P. DISTRIBUZIONE DI LUCIANO P. (LCNPRN61L24B519Z)
Aggiudicatari:
L.P. DISTRIBUZIONE DI LUCIANO P. (LCNPRN61L24B519Z)
ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI 110.120,25 0,00 30/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
REALIZZAZIONE SITO WEB PNRR 4.270,00 0,00 30/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 32.281,20 0,00 30/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARES GENERALI 2.915,00 0,00 30/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARE GENERALI 1.499,98 0,00 30/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Pagamento Fattura n.3/PA del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 69,00 69,00 23/02/2023
23/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Pagamento Fattura n.13/PA del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023 138,00 138,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Pagamento Fattura n.46 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023 196,72 196,72 30/03/2023
30/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
D'AGOSTINO SRL (00964530943)
Aggiudicatari:
D'AGOSTINO SRL (00964530943)
Pagamento Fattura n.4/C del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023 98,36 98,36 30/10/2023
30/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GALLO SERVIZI FUNEBRI S.R.L.S. (00981280944)
Aggiudicatari:
GALLO SERVIZI FUNEBRI S.R.L.S. (00981280944)
Pagamento Fattura n.30 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 90,00 90,00 23/02/2023
23/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Pagamento Fattura n.455/2023/B del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 644,42 644,42 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Aggiudicatari:
ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Pagamento Fattura n.16/2023 del 03/02/2023 Fornitura del 03/02/2023 600,00 600,00 23/02/2023
23/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Pagamento Fattura n.37/PA del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 605,00 605,00 22/05/2023
22/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Pagamento Fattura n.69 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023 150,00 150,00 30/10/2023
30/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AG. FUNEBRE LA FRATERNA SRL (01002000949)
Aggiudicatari:
AG. FUNEBRE LA FRATERNA SRL (01002000949)
Pagamento Fattura n.1251/V1 del 18/08/2023 Fornitura del 18/08/2023 186,40 186,40 30/10/2023
30/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947)
Aggiudicatari:
ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947)
Pagamento Fattura n.258 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023 60,00 60,00 30/06/2023
30/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Aggiudicatari:
COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Pagamento Fattura n.520/02 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 2.909,99 2.909,99 05/04/2023
05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Pagamento Fattura n./PA26 del 04/08/2023 Fornitura del 04/08/2023 64,00 64,00 30/10/2023
30/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIANA CRISTIAN (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA CRISTIAN (00929860948)
Pagamento Fattura n.950/V1 del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023 396,38 396,38 30/06/2023
30/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947)
Aggiudicatari:
ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947)
Pagamento Fattura n.20254 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 706,00 706,00 31/05/2023
31/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PELUSI SRL (11230390152)
Aggiudicatari:
F.LLI PELUSI SRL (11230390152)
Pagamento Fattura n.258 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 511,00 511,00 30/06/2023
30/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Aggiudicatari:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Pagamento Fattura n.403/2023 del 21/07/2023 Fornitura del 21/07/2023 120,00 120,00 31/08/2023
31/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Pagamento Fattura n.1/PA del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 352,00 352,00 10/03/2023
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (GNFMRC75E01D708D)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (GNFMRC75E01D708D)
Pagamento Fattura n.812 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 90,00 90,00 13/06/2023
13/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
P.S.B. CONSULTING S.R.L. (08249261218)
Aggiudicatari:
P.S.B. CONSULTING S.R.L. (08249261218)
Pagamento Fattura n.74/D1 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023 626,48 626,48 15/12/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947)
Aggiudicatari:
ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947)
Pagamento Fattura n.203/2023 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 500,00 500,00 30/06/2023
30/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Pagamento Fattura n.1540 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 166,06 166,06 19/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Pagamento Fattura n.74T-00001-PA del 18/02/2023 Fornitura del 18/02/2023 12.889,25 12.889,25 10/03/2023
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.612 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 519,51 519,51 31/05/2023
31/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Pagamento Fattura n.33/E/2023 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 278,20 278,20 15/12/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Pagamento Fattura n.183B/2023 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023 863,64 0,00 30/12/2023
30/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943)
Pagamento Fattura n.1/A del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023 15.000,00 15.000,00 11/03/2023
11/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Pagamento Fattura n.68/2023 del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023 27.102,79 27.102,79 10/03/2023
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Pagamento Fattura n.66 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023 600,00 600,00 23/02/2023
23/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Pagamento Fattura n.453 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 347,50 347,50 22/05/2023
22/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PEDICONI SRL (00902580943)
Aggiudicatari:
PEDICONI SRL (00902580943)
Pagamento Fattura n.2186/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023 3.214,00 3.214,00 23/02/2023
23/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.187 del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023 913,59 913,59 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Aggiudicatari:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Pagamento Fattura n.826 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 494,00 494,00 20/05/2023
20/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MATER LINGUA SRL (12342861007)
Aggiudicatari:
MATER LINGUA SRL (12342861007)
Pagamento Fattura n.162B/2023 del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023 863,64 863,64 06/12/2023
06/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943)
Pagamento Fattura n.0012/2023 del 03/02/2023 Fornitura del 03/02/2023 300,00 300,00 23/02/2023
23/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAXIMA Editore s.r.l. (00948300942)
Aggiudicatari:
MAXIMA Editore s.r.l. (00948300942)
Pagamento Fattura n.58B/2023 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 3.184,00 3.184,00 09/05/2023
09/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943)
Pagamento Fattura n.1/PA del 03/01/2023 Fornitura del 03/01/2023 69,00 69,00 23/02/2023
23/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Pagamento Fattura n.41 del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023 161,60 161,60 23/02/2023
23/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Aggiudicatari:
COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Pagamento Fattura n.FVL1195 del 23/10/2023 Fornitura del 23/10/2023 940,00 940,00 30/10/2023
30/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.353/23/B del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023 459,86 0,00 30/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Issan srl (01004620942)
Aggiudicatari:
Issan srl (01004620942)
Pagamento Fattura n.74T-00021-PA del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 9.300,00 9.300,00 20/05/2023
20/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.599/2023 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023 90,00 90,00 30/10/2023
30/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Pagamento Fattura n.74T-00019-PA del 22/04/2023 Fornitura del 22/04/2023 9.200,00 9.200,00 03/05/2023
03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.1087 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 347,50 347,50 29/11/2023
29/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PEDICONI SRL (00902580943)
Aggiudicatari:
PEDICONI SRL (00902580943)
Pagamento Fattura n.1646/02 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 1.438,83 1.438,83 30/10/2023
30/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Pagamento Fattura n.5N del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023 2.115,00 2.115,00 17/03/2023
17/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
Pagamento Fattura n.11431/FVIAC del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 860,30 860,30 29/11/2023
29/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.072300192 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023 387,00 387,00 30/06/2023
30/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIMAR Italia srl (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia srl (01426370670)
Pagamento Fattura n.1823/02 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 958,16 958,16 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Pagamento Fattura n.U1230000022324 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 4.403,00 4.403,00 10/03/2023
27/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLURIASS SRL AG. UnipolSai-UCA (00818570012)
Aggiudicatari:
PLURIASS SRL AG. UnipolSai-UCA (00818570012)
Pagamento Fattura n.000306 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 1.500,00 1.500,00 10/03/2023
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Pagamento Fattura n.8/PA del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 69,00 69,00 10/03/2023
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Pagamento Fattura n.5/02 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 1.097,50 1.097,50 31/05/2023
31/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
Aggiudicatari:
F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
Pagamento Fattura n.679/2023 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 90,00 90,00 29/11/2023
29/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Pagamento Fattura n.9 del 04/01/2023 Fornitura del 04/01/2023 742,00 742,00 23/02/2023
23/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MATER LINGUA SRL (12342861007)
Aggiudicatari:
MATER LINGUA SRL (12342861007)
Pagamento Fattura n.1725/02 del 15/10/2023 Fornitura del 15/10/2023 939,00 939,00 30/10/2023
30/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Pagamento Fattura n.33 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 197,96 197,96 31/05/2023
31/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAN BAZAR DEI TESSUTI DA RAFFAELE DI ALIBERTI MARIA ROSARIA & C. S.A.S. (01613910700)
Aggiudicatari:
GRAN BAZAR DEI TESSUTI DA RAFFAELE DI ALIBERTI MARIA ROSARIA & C. S.A.S. (01613910700)
Pagamento Fattura n.2011/FVIAC del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 1.226,00 1.226,00 30/03/2023
30/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n./PA25 del 04/08/2023 Fornitura del 04/08/2023 64,00 64,00 30/10/2023
30/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIANA CRISTIAN (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA CRISTIAN (00929860948)
Pagamento Fattura n.606 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 220,00 220,00 13/06/2023
13/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VETRERIA DI BUCCI (00291820942)
Aggiudicatari:
VETRERIA DI BUCCI (00291820942)
Pagamento Fattura n.2/02 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023 179,50 179,50 10/03/2023
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
Aggiudicatari:
F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
Pagamento Fattura n.34/E/2023 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 543,36 543,36 15/12/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Pagamento Fattura n.74T-00033-PA del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 450,00 450,00 31/05/2023
31/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.FVED224 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 69,65 69,65 23/02/2023
23/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.28/E/2023 del 03/10/2023 Fornitura del 03/10/2023 411,48 411,48 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Totali Numero Lotti: 88 458.908,45 197.159,13
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