Consultazione gare anno 2019

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

ISTITUTO V. CUOCO - G. MANUPPELLA - ISERNIA
Aggiornato al 17.01.2020
URL originale: https://isiscuocomanuppella.serviziperlapa.it/avcp/gare2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
ACQUISTO CORNICE PER FESTA DELLA POLIZIA - fattura n. 1/E del 09/04/2019 120,00 120,00 17/07/2019
19/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO CORNICI di PIETRANGELO NINO (PTRNNI56T10E335D)
Aggiudicatari:
CENTRO CORNICI di PIETRANGELO NINO (PTRNNI56T10E335D)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2018 - fattura n. V5/0043913 del 31/12/2018 93.369,89 93.369,89 10/04/2019
13/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SCARL (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SCARL (03609840370)
ACQUISTO TONER PER ESAMI DI STATO - fattura n. 216/22 del 24/05/2019 33,00 33,00 17/07/2019
17/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Pagamento Fattura n.340 del 11/12/2019 82,00 82,00 13/12/2019
13/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Aggiudicatari:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
VIAGGIO A BRACCIANO DAL 16 AL 18.05.2019 - fattura n. 74T-00005-PA del 16/05/2019 3.864,00 3.864,00 11/06/2019
11/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Pagamento Fattura n.915 PA del 18/10/2019 97,00 97,00 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIMATICA S.P.A. (02098391200)
Aggiudicatari:
UNIMATICA S.P.A. (02098391200)
VIAGGIO IN GRECIA - fattura n. 74T-00001-PA del 04/04/2019 15.045,00 15.045,00 10/05/2019
10/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Pagamento Fattura n.0000049 del 21/10/2019 570,00 570,00 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bi.H.Erre s.a.s. (02729370128)
Aggiudicatari:
Bi.H.Erre s.a.s. (02729370128)
CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA - fattura n. 3491/PA del 17/01/2019 1.200,00 1.200,00 12/04/2019
12/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
FINALI REGIONALI CSS DEL 30/05/2019 - fattura n. 32 del 31/05/2019 300,00 300,00 11/06/2019
11/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
ACQUISTO PROIETTORE E STAMPANTE PER CUOCO - fattura n. 68 del 15/02/2019 444,00 444,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEMOGRAPH (01866580812)
Aggiudicatari:
MEMOGRAPH (01866580812)
Pagamento Fattura n.49 del 26/11/2019 536,36 536,36 28/11/2019
28/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
BIGLIETTI AEREI VIAGGIO A PARIGI DEL 28-31 MARZO 2019 - fattura n. FAT-00034-74T del 28/03/2019 15.150,00 15.150,00 12/04/2019
15/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Pagamento Fattura n.10/E del 25/06/2019 400,00 400,00 11/11/2019
11/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOUND SYSTEM di Tortola Michelino (00402720940)
Aggiudicatari:
SOUND SYSTEM di Tortola Michelino (00402720940)
MATERIALE PER LABORATORIO METALLI - fattura n. FD19/-49002 del 21/02/2019 329,13 329,13 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA.MET. S.P.A. (10768940156)
Aggiudicatari:
LA.MET. S.P.A. (10768940156)
Pagamento Fattura n.168/PA del 17/12/2019 140,00 140,00 20/12/2019
20/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
STAGE LINGUISTICO A BERLINO - ACCONTO - FATTURA N. 25/A DEL 21/12/2018 14.725,00 14.725,00 15/02/2019
21/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCHOOL AND VACATION SRL (13436300159)
Aggiudicatari:
SCHOOL AND VACATION SRL (13436300159)
Pagamento Fattura n.2019-SE402-0001009 del 13/12/2019 464,50 464,50 17/12/2019
17/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
CANONE ANNUALE SEGRETERIA CLOUD ED ALTRO - fattura n. 311/2019 del 12/03/2019 1.240,00 1.240,00 12/04/2019
12/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.34/E/2019 del 21/10/2019 69,47 69,47 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Pagamento Fattura n.V7/000063 del 30/06/2015 566,59 566,59 11/11/2019
11/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARIO DI MAIO (04628430151)
Aggiudicatari:
MARIO DI MAIO (04628430151)
INCARICO RSPP - parcella n. 0000005 del 06/02/2019 200,00 200,00 12/04/2019
12/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Architetto Giovanni DI FLORIO (DFLGNN69M22E335B)
Aggiudicatari:
Architetto Giovanni DI FLORIO (DFLGNN69M22E335B)
VIAGGIO IN SICILIA DAL 2 AL 7 APRILE 2019 - fattura n. 2/V/2019 del 07/04/2019 16.032,80 16.032,80 11/06/2019
11/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943)
ACQUISTO CORNICI - fattura n. 386/V1 del 09/04/2019 79,59 79,59 10/05/2019
10/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IZZI GRANDE CENTRO (00373880947)
Aggiudicatari:
IZZI GRANDE CENTRO (00373880947)
ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE METALLI - fattura n. 72 del 12/02/2019 140,00 140,00 10/05/2019
10/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PEDICONI SRL (00902580943)
Aggiudicatari:
PEDICONI SRL (00902580943)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DEL 27-29 MARZO 2019 - fattura n. FAT-00035-74T del 28/03/2019 8.019,00 8.019,00 12/04/2019
12/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Pagamento Fattura n.00159/19 del 06/05/2019 146,04 146,04 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Pagamento Fattura n.A12/19 del 10/06/2019 40,00 40,00 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Di Lorenzo Rita (00372700948)
Aggiudicatari:
Di Lorenzo Rita (00372700948)
Pagamento Fattura n.V7/000034 del 30/04/2018 272,80 272,80 11/11/2019
11/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARIO DI MAIO (04628430151)
Aggiudicatari:
MARIO DI MAIO (04628430151)
ACQUISTO PC ALL.IN.ONE SALA PROFESSORI CUOCOfattura n. 67 del 15/02/2019 1.022,00 1.022,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEMOGRAPH (01866580812)
Aggiudicatari:
MEMOGRAPH (01866580812)
Pagamento Fattura n.02805/19 del 25/11/2019 120,00 120,00 27/11/2019
27/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
COSTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MESE DI MARZO 2019 - fattura n. 78 del 01/04/2019 1.730,09 1.730,09 10/05/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Aggiudicatari:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/3464 del 04/12/2019 340,00 340,00 06/12/2019
06/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631)
Pagamento Fattura n.189/B/2019 del 20/11/2019 1.090,00 1.090,00 17/12/2019
17/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943)
Pagamento Fattura n.809 del 14/11/2019 1.120,00 1.120,00 28/11/2019
28/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Pagamento Fattura n.00440/19 del 10/12/2019 27,17 27,17 13/12/2019
13/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Pagamento Fattura n.31/E/2019 del 21/10/2019 358,67 358,67 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - fattura n. 4 del 17/04/2019 263,60 263,60 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHARMA 3R RICCI GABRIELE & C. (00941080947)
Aggiudicatari:
PHARMA 3R RICCI GABRIELE & C. (00941080947)
Pagamento Fattura n.4440 00425 del 26/11/2019 298,60 298,60 28/11/2019
28/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686)
CONSULENZA DPO - fattura n. 98/PA-2019 del 10/05/2019 490,00 490,00 11/06/2019
11/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ifep s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
Ifep s.r.l. (05887401213)
QUOTE PARTECIPAZIONE EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 - fattura n. FATTPA 27_19 del 29/04/2019 490,00 490,00 09/05/2019
09/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RIKREAZIONE ASSOCIAZIONE NO PROFIT (91049250540)
Aggiudicatari:
RIKREAZIONE ASSOCIAZIONE NO PROFIT (91049250540)
VIAGGIO AD ALTAMURA IL 29.052019 - fattura n. FATTPA 12_19 del 29/05/2019 500,00 500,00 11/06/2019
11/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335I)
Aggiudicatari:
ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335I)
Pagamento Fattura n.491/22 del 05/12/2019 40,00 40,00 17/12/2019
17/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ESAMI DELF LIVELLO B2 - fattura n. 61N del 09/05/2018 1.265,00 1.265,00 09/03/2019
09/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
VIAGGIO A FIUMICINO PER FINLANDIA - fattura n. FAT-00034-ORD del 27/05/2019 4.444,36 4.444,36 11/06/2019
17/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Pagamento Fattura n.167/PA del 17/12/2019 169,00 169,00 20/12/2019
20/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
PRODOTTI INFORMATICI - fattura n. FATTPA 70_18 del 31/12/2018 99,18 99,18 07/03/2019
07/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ACQUISTO RIPIANI BANCHI - fattura n. 137 del 28/02/2019 1.375,00 1.375,00 12/04/2019
12/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRISMA SRL (03272351218)
Aggiudicatari:
PRISMA SRL (03272351218)
INCARICO RSPP - parcella n. 0000001 del 29/01/2019 750,00 750,00 15/04/2019
15/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Architetto Giovanni DI FLORIO (DFLGNN69M22E335B)
Aggiudicatari:
Architetto Giovanni DI FLORIO (DFLGNN69M22E335B)
VIAGGIO A NAPOLI DEL 03.03.2019 - fattura n. 02-19 del 16/03/2019 5.696,37 5.696,37 12/04/2019
11/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
RENT SERVIS di Arcaro Davide (RCRDVD78D10C034F)
Aggiudicatari:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
RENT SERVIS di Arcaro Davide (RCRDVD78D10C034F)
Pagamento Fattura n.000134/2019 del 22/11/2019 83,70 83,70 28/11/2019
28/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Araknia Labs s.r.l. (02886660600)
Aggiudicatari:
Araknia Labs s.r.l. (02886660600)
BIGLIETTI AEREI NAPOLI/LONDRA STAGE CANTERBURY - fattura n. FAT-00009-PA del 07/03/2019 17.490,00 17.490,00 12/04/2019
12/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Pagamento Fattura n.01/2019 PA del 17/12/2019 600,00 600,00 17/12/2019
17/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONELLA FESTA (00960240943)
Aggiudicatari:
ANTONELLA FESTA (00960240943)
Pagamento Fattura n.368/22 del 03/09/2019 61,32 61,32 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Pagamento Fattura n.5 del 19/09/2019 1.200,00 1.200,00 27/11/2019
27/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
scarselli stefania (02473250419)
Aggiudicatari:
scarselli stefania (02473250419)
Pagamento Fattura n.02513/19 del 25/10/2019 210,00 210,00 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE - fattura n. 20194E04390 del 12/02/2019 294,00 294,00 12/04/2019
12/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Pagamento Fattura n.10/PA del 25/10/2019 610,00 610,00 07/11/2019
28/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (GNFMRC75E01D708D)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (GNFMRC75E01D708D)
Pagamento Fattura n.606/2019 del 11/07/2019 90,00 90,00 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ACQUISTO SCANNER - fattura n. 87/2019 del 23/03/2019 878,40 878,40 10/05/2019
10/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (80415740580)
S.I.A.D. S.R.L. (01909640714)
Aggiudicatari:
MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (80415740580)
S.I.A.D. S.R.L. (01909640714)
VIAGGIO EMILIA ROMAGNA DAL 21 AL 23 MARZO 2019 - fattura n. 17/PA del 21/03/2019 7.225,00 7.225,00 11/06/2019
11/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Pagamento Fattura n.32/E/2019 del 21/10/2019 103,20 103,20 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019 - fattura n. 8719074670 del 18/03/2019 413,98 413,98 12/04/2019
06/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BANCO POSTA (01114601006)
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
BANCO POSTA (01114601006)
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
VIAGGIO A TOLOSA - fattura n. PA024 del 14/04/2019 5.800,00 5.800,00 10/05/2019
10/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE CERRESI SNC (00209950948)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE CERRESI SNC (00209950948)
AXIOS SIDI CONTABILITA' - fattura n. 589 / A del 09/04/2019 150,00 150,00 10/05/2019
10/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3D SOLUTION (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION (07173740635)
NOLEGGIO PULLMAN PER GARE DI ORINETAMENTO 22/05/2019 - fattura n. 09-19 del 23/05/2019 270,00 270,00 11/06/2019
11/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Aggiudicatari:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Pagamento Fattura n.36/E/2019 del 14/12/2019 335,21 335,21 17/12/2019
17/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Pagamento Fattura n.30/E/2019 del 21/10/2019 679,06 679,06 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Pagamento Fattura n.37/E/2019 del 14/12/2019 51,64 51,64 17/12/2019
17/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
VIAGGIO A FIRENZE-RAVENNA DAL 2 AL 4 APRILE 2019 - fattura n. 31/PA del 02/04/2019 4.356,00 4.356,00 11/06/2019
11/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Pagamento Fattura n.A50/19 del 09/12/2019 154,66 154,66 13/12/2019
13/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Di Lorenzo Rita (00372700948)
Aggiudicatari:
Di Lorenzo Rita (00372700948)
ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONI DATTICHE SEZ. METALLI - fattura n. 258 del 25/03/2019 1.428,60 1.428,60 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PELUSI SRL (11230390152)
Aggiudicatari:
F.LLI PELUSI SRL (11230390152)
Pagamento Fattura n.799 del 12/11/2019 1.346,00 1.346,00 28/11/2019
28/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA - fattura n. 333/2019 del 13/03/2019 1.200,00 1.200,00 12/04/2019
11/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3D SOLUTION (07173740635)
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION (07173740635)
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n.29/E/2019 del 21/10/2019 217,84 217,84 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Pagamento Fattura n.781 del 08/11/2019 1.600,00 1.600,00 11/11/2019
11/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
VIAGGI A MACCHIA D'ISERNIA - fattura n. FATTPA 3_19 del 20/02/2019 45,45 45,45 10/05/2019
10/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335I)
Aggiudicatari:
ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335I)
Pagamento Fattura n.236/22 del 03/06/2019 48,93 48,93 11/11/2019
11/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Pagamento Fattura n.1316 del 11/11/2019 24,70 24,70 28/11/2019
28/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.M.T.I. di MOnfreda G. e G. S.N.C. (00331170944)
Aggiudicatari:
C.M.T.I. di MOnfreda G. e G. S.N.C. (00331170944)
ASSICURAZIONE ANNO 2019 - fattura n. 2019001580 del 18/02/2019 4.613,05 4.613,05 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA s.r.l. (03967470968)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE - fattura n. 0010001012 del 28/02/2019 1.245,00 1.245,00 12/04/2019
12/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018 - fattura n. 8719031976 del 04/02/2019 562,44 562,44 10/04/2019
27/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BANCO POSTA (01114601006)
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
Aggiudicatari:
BANCO POSTA (01114601006)
POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
BIGLIETTI AEREI PER STAGE BERLINO - fattura n. FAT-00008-PA del 28/02/2019 6.572,00 6.572,00 12/04/2019
12/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Pagamento Fattura n.5387/000453/PAMAN del 03/09/2019 3.000,00 3.000,00 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BPER Banca S.p.A. (03830780361)
Aggiudicatari:
BPER Banca S.p.A. (03830780361)
MATERIALE PER ESERCITAZIONI SEZIONE METALLI - fattura n. 3/PA del 31/05/2019 382,35 382,35 02/07/2019
02/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AURORA METALLI SRL (04159870262)
Aggiudicatari:
AURORA METALLI SRL (04159870262)
Pagamento Fattura n.162 del 15/03/2019 106,56 106,56 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PEDICONI SRL (00902580943)
Aggiudicatari:
PEDICONI SRL (00902580943)
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_19 del 06/10/2019 272,73 272,73 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Antonio Giuseppe Santilli (00998600704)
Aggiudicatari:
Antonio Giuseppe Santilli (00998600704)
Pagamento Fattura n.00454/19 del 17/12/2019 313,00 313,00 17/12/2019
17/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Pagamento Fattura n.33/E/2019 del 21/10/2019 164,92 164,92 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD OSTIA DEL 20.12.2018 - FATTURA N. 99/B/2018 DEL 21/12/2018 530,00 530,00 29/12/2018
07/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943)
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ARREDI E LOCALI 183,20 183,20 29/12/2018
07/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
ACQUISTO PROGRAMMA PRESENZE 200,00 200,00 29/12/2018
09/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
LINEA VOCE 0865412082 OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 8P00260673 149,00 149,00 29/12/2018
07/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIM - Direzione Generale - CIG: ZEB0DEC1A2 (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM - Direzione Generale - CIG: ZEB0DEC1A2 (00488410010)
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI - FATTURA N. 1454 DEL 27/12/2018 180,82 180,82 29/12/2018
07/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
ACQUISTO OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENTE, BADGE, INSTALLAZIONE 970,00 970,00 29/12/2018
09/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
ACQUISTO MANIFESTI E STAMPATI - FATTURA N. 2018-SE402-0001175 DEL 28/12/2018 694,00 694,00 29/12/2018
07/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
ACQUISTO ARREDI - fattura n. 2018-SE402-0000795 del 15/10/2018 27.322,10 27.322,10 29/12/2018
04/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
ACQUISTO DI TONER E CARTA - FATTURA N. FATTPA 69_18 DEL 31/12/2018 227,95 227,95 29/12/2018
07/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENAFRO IL 19.12.2018 104,55 104,55 29/12/2018
07/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Aggiudicatari:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 155,50 155,50 29/12/2018
17/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 139,53 139,53 29/12/2018
09/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI - ATTURA N. 2/PA DEL 30/12/2018 147,13 147,13 29/12/2018
07/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TAMBURRO ANTONIA (TMBNTN45E57E335I)
Aggiudicatari:
TAMBURRO ANTONIA (TMBNTN45E57E335I)
FITTO LOCALE PER MANIFESTAZIONE CON GESSICA NOTARO 150,00 150,00 29/12/2018
02/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE C.A.S.T. (00813580941)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE C.A.S.T. (00813580941)
- FATTURA N. FATTPA 68_18 DEL 29/12/2018 405,00 405,00 29/12/2018
07/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABO FISICA LICEO ARTISTICO 1.446,50 1.446,50 29/12/2018
10/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
IVA SU SUPERFIBRA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 8P00260673 158,60 158,60 29/12/2018
11/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (80415740580)
TIM - Direzione Generale - CIG: ZEB0DEC1A2 (00488410010)
Aggiudicatari:
MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (80415740580)
TIM - Direzione Generale - CIG: ZEB0DEC1A2 (00488410010)
fattura n. 8715109416 del 19/05/2015 834,11 834,11 30/12/2016
27/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BANCO POSTA (01114601006)
Aggiudicatari:
BANCO POSTA (01114601006)
Totali Numero Lotti: 107 293.562,94 293.562,94
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