Consultazione gare anno 2018

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

ISIS V. Cuoco - G. Manuppella
Aggiornato al 30.01.2019
URL originale: https://isiscuocomanuppella.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – fattura n. 37/E/2018 del 07/12/2018 69,18 69,18 13/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
INTERVENTO TECNICO SU PLOTTER AULA INFORMATICA – fattura n. 302/022 del 17/10/2018 183,00 183,00 13/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – MESE DI NOVEMBRE 2018 – fattura n. V5/0039786 del 30/11/2018 6.058,30 6.058,30 13/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
ACQUISTO MATRICI PER RISOGRAPH – fattura n. FPA 5/18 del 29/11/2018 140,00 140,00 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (02237310681)
Aggiudicatari:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (02237310681)
SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018 – fattura n. 8718408952 del 04/12/2018 60,73 60,73 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
SCHERMO PER COMPUTER SEGRETERIA – fattura n. 11/PA del 25/06/2018 128,10 128,10 05/12/2018
05/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA DI BUCCI (00291820942)
Aggiudicatari:
VETRERIA DI BUCCI (00291820942)
TUTTOFIBRA AGOSTO/SETTEMBRE N. 0865215323fattura n. 8P00215323 del 05/10/2018 120,00 120,00 05/12/2018
05/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
SUPERFIBRA AGOSTO/SETTEMBRE ED INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE – N. fattura n. 8P00214608 del 05/10/2018 265,00 265,00 05/12/2018
05/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2018 – fattura n. V5/0035274 del 31/10/2018 6.058,30 6.058,30 05/12/2018
05/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2018 – fattura n. V5/0033675 del 22/10/2018 6.058,30 6.058,30 05/12/2018
05/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
RA su parcella n. 0000005 del 20/08/2018 GIOVANNI DI FLORIO 157,63 157,63 04/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL ISERNIA (00000000000)
Aggiudicatari:
MEDICAL ISERNIA (00000000000)
INCARICO RSPP – parcella n. 0000005 del 20/08/2018 842,37 842,37 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FLORIO GIOVANNI (DFLGNN69M22E335B)
Aggiudicatari:
DI FLORIO GIOVANNI (DFLGNN69M22E335B)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – CANONE 3^ TRIMESTRE 2018 – fattura n. FatPAM 48 del 25/09/2018 405,00 405,00 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2018 – fattura n. 8718291144 del 31/08/2018 18,69 18,69 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018 – fattura n. 8718329643 del 02/10/2018 10,92 10,92 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018 – fattura n. 8718367224 del 06/11/2018 30,08 30,08 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2018 – fattura n. 000601/PAMAN/18 del 09/11/2018 3.000,00 3.000,00 03/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BPER BANCA SPA (01153230360)
Aggiudicatari:
BPER BANCA SPA (01153230360)
SISTEMA INFORMATICO SEGRETERIA – fattura n. 454/2018PA del 25/10/2018 907,60 907,60 03/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
RINNOVO DOMINIO – fattura n. 483/2018PA del 16/11/2018 75,00 75,00 03/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
PACCHETTO RICARICA SMS ARGO ALUNNI – fattura n. 54/2018/XA del 12/11/2018 536,00 536,00 03/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE SRL (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE SRL (08976091218)
ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI – fattura n. 0000056 del 28/09/2018 597,80 597,80 23/10/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIHERRE SAS (02729370128)
Aggiudicatari:
BIHERRE SAS (02729370128)
UTENZA TELEFONICA TUTTOFIBRA (0865235234) APRILE/MAGGIO 2018 – fattura n. 8P00172486 del 06/08/2018 126,90 126,90 25/08/2018
25/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
UTENZA TELEFONICA SUPEREFIBRA (086529386) APRILE/MAGGIO 2018 – fattura n. 8P00171246 del 06/08/2018 137,50 137,50 25/08/2018
25/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO fattura n. 8718264100 del 02/08/2018 54,12 54,12 25/08/2018
25/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 9 AL 11.04.2018 – fattura n. 0000005/P7 del 30/04/2018 4.485,00 4.485,00 23/08/2018
17/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
Aggiudicatari:
PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA DAL 9 AL 11.04.2018 – fattura n. 0000004/P7 del 30/04/2018 5.254,00 5.254,00 23/08/2018
23/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
Aggiudicatari:
PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 9 AL 11.04.2018 – fattura n. 0000005/P7 del 30/04/2018 4.485,00 4.485,00 23/08/2018
23/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
Aggiudicatari:
PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA DAL 9 AL 11.04.2018 – fattura n. 0000004/P7 del 30/04/2018 5.254,00 5.254,00 23/08/2018
17/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
Aggiudicatari:
PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
MATERIALE ESERCITAZIONI DIDATTICHE ARREDAMENTO – fattura n. 30/E/2018 del 04/07/2018 297,97 297,97 02/08/2018
02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
MATERIALE ESERCITAZIONI DIDATTICHE ARREDAMENTO – fattura n. 29/E/2018 del 04/07/2018 102,94 102,94 02/08/2018
02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – II TRIMESTRE 2018 – fattura n. FatPAM 41 del 13/07/2018 405,00 405,00 24/07/2018
24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
MATERIALE ESERCITAZIONI DIDATTICHE PROGETTO TEATRO – fattura n. 28/E/2018 del 26/06/2018 47,43 47,43 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
MATERIALE PROGETTO TEATRO – fattura n. 27/E/2018 del 26/06/2018 166,72 166,72 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
VIAGGIO AD ALTAMURA DEL 26.05.2018 – fattura n. 19-E18 del 29/05/2018 745,45 745,45 16/07/2018
16/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945)
HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DEL 16.04.2018 fattura n. 24/B/2018 del 10/05/2018 300,00 300,00 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DEL 20/04/2018 – fattura n. 29/B/2018 del 16/05/2018 330,00 330,00 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
VIUAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DEL 24.04.2018 – fattura n. 31/B/2018 del 18/05/2018 327,27 327,27 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
ACQUISTO HARDDISK ESTERNO – fattura n. FatPAM 38 del 03/07/2018 54,02 54,02 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ACQUISTO TONER – fattura n. FatPAM 39 del 03/07/2018 140,98 140,98 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO-LUCI PER IL GIORNO 30.05.2018 – fattura n. 4/E del 20/06/2018 245,90 245,90 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOUND SYSTEM DI TORTOLA MICHELINO (00402720940)
Aggiudicatari:
SOUND SYSTEM DI TORTOLA MICHELINO (00402720940)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI GIUGNO 2018 – fattura n. V5/0022691 del 30/06/2018 6.058,30 6.058,30 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO SCENE RASSEGNA TEATRALE ALTAMURA DEL 26.05.2018 – fattura n. FATTPA 7_18 del 31/05/2018 450,82 450,82 25/06/2018
25/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (00331540948)
Aggiudicatari:
ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (00331540948)
UTENZA TELEFONICA SUPERFIBRA (O86529386) APRILE/MAGGIO 2018 – fattura n. 8P00133568 del 06/06/2018 134,80 134,80 25/06/2018
25/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
UTENZA TELEFONICA TUTTOFIBRA (0865235234) APRILE/MAGGIO 2018 – fattura n. 8P00132821 del 06/06/2018 124,40 124,40 25/06/2018
25/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
CARTA PER FOTOCOPIE – fattura n. 10/E/2018 del 20/02/2018 90,57 90,57 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE LAB. ARCHITETTURA – fattura n. 9/E/2018 del 20/02/2018 133,03 133,03 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
MATERIALE ESERCITAZIONI DIDATTICHE LAB. MODA – fattura n. 8/E/2018 del 20/02/2018 115,00 115,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
VISITA ALLA CRIPTA DI EPIFANIO – fattura n. 01-E18 del 09/02/2018 131,82 131,82 15/06/2018
15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945)
HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
NOLEGGIO PULLMAN PER MANIFESTAZIONE ORIENTERING – fattura n. 01-E18 del 09/02/2018 131,82 131,82 15/06/2018
15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945)
HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
VIAGGI AD AGNONE CORSO FUSIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – fattura n. 14-E18 del 16/05/2018 531,82 531,82 15/06/2018
15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945)
HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
VIAGGIO A MARCIANISE DEL 17/04/2018 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – fattura n. 153/PA del 14/05/2018 363,64 363,64 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
Aggiudicatari:
HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
VIAGGI AD AGNONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – fattura n. 154/PA del 16/05/2018 409,09 409,09 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
Aggiudicatari:
HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO STUDENTI A CAPODICHINO VIAGGIO A CANTERBURY – fattura n. FatPAM 07/PA del 17/02/2018 268,18 268,18 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
VIAGGI A ROMA DEL 24.02 E DEL 04.03 PER STAGE A WIEN ACTION – fattura n. FatPAM 09/PA del 05/03/2018 1.192,73 1.192,73 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
STAMPA BROCHURE A COLORI – fattura n. 1/2018 del 31/01/2018 245,00 245,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
MATERIALE ESERCITAZIONI DIDATTICHE LA. CERAMICA E PLASTICA – fattura n. 01/PA del 11/01/2018 563,60 563,60 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2017 – fattura n. V5/0016623 del 30/04/2018 6.058,30 6.058,30 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2017 – fattura n. V5/0016619 del 30/04/2018 6.058,30 6.058,30 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2017 – fattura n. V5/0016612 del 30/04/2018 6.058,30 6.058,30 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 – fattura n. V5/0016648 del 30/04/2018 6.058,30 6.058,30 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2018 – fattura n. V5/0016655 del 30/04/2018 6.058,30 6.058,30 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI MARZO 2018 – fattura n. V5/0016662 del 30/04/2018 6.058,30 6.058,30 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI APRILE 2018 – fattura n. V5/0016669 del 30/04/2018 6.058,30 6.058,30 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI MAGGIO 2018 – fattura n. V5/0018727 del 31/05/2018 6.058,30 6.058,30 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2017 – fattura n. V5/0016630 del 30/04/2018 6.058,30 6.058,30 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONTPELLIER – fattura n. 151 del 29/05/2018 4.150,00 4.150,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENTRIATUR SAS (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR SAS (04372141004)
PACCHETTO SMS PER ARGO ALUNNI – fattura n. 151/2018/FXA del 19/02/2018 536,00 536,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE SAS DI L DIRETTORE (04612511214)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE SAS DI L DIRETTORE (04612511214)
SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2018 – fattura n. 8718151769 del 10/05/2018 130,60 130,60 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
NOLEGGIO PULLMAN PER FINALE REGIONALE CORSA CAMPESTRE – fattura n. 09-E18 del 04/05/2018 43,64 43,64 01/06/2018
01/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945)
HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
MATERIALE PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO fattura n. 05/PA del 29/03/2018 280,80 280,80 01/06/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA CINECITTA’ DEL 26.04.2018 – fattura n. FatPAM 31/PA del 26/04/2018 696,36 696,36 15/05/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA VILLA BORGHESE DEL 16.04.2018 – fattura n. FatPAM 27/PA del 16/04/2018 696,36 696,36 15/05/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
VIAGGIO A MUSEO PALEOLITICO DI ISERNIA IL 07.04.2018 – fattura n. FatPAM 21/PA del 07/04/2018 161,82 161,82 15/05/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
UTENZA TELEFONICA N. 086529386 SUPEFIBRA – FEBBRAIO/MARZO 2018 – fattura n. 8P00073841 del 06/04/2018 130,00 130,00 08/05/2018
08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
UTENZA TELEFONICA N. 0865235234 TUTTOFIBRA – FEBBRAIO/MARZO 2018 – fattura n. 8P00074381 del 06/04/2018 120,00 120,00 08/05/2018
08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE – fattura n. 40/022 del 06/02/2018 165,90 165,90 08/05/2018
08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – I TRIMESTRE 2018 – fattura n. FatPAM 17 del 05/04/2018 405,00 405,00 26/04/2018
26/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
LICEO ARTISTICO – MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – fattura n. 1 del 31/01/2018 461,15 461,15 26/04/2018
26/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AURORA METALLI SRL (04159870262)
Aggiudicatari:
AURORA METALLI SRL (04159870262)
SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2018 – fattura n. 8718112659 del 10/04/2018 60,09 60,09 26/04/2018
26/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
VIAGGIO A FIUMICINO RITORNO DA STAGE A CANTERBURY – fattura n. PA009 del 26/02/2018 452,73 452,73 12/04/2018
12/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
AUTOLINEE CERRESI SNC (00209950948)
HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE CERRESI SNC (00209950948)
RITENUTA ACCONTO su fattura n. 7/pa del 08/09/2017 Gloria Soavi 60,00 60,00 12/04/2018
10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL ISERNIA (00000000000)
Aggiudicatari:
MEDICAL ISERNIA (00000000000)
COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO “LA SCUOLA ACCOGLIE E PREVIENE….” – fattura n. 7/pa del 08/09/2017 363,13 363,13 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOAVI GLORIA (SVOGLR53H42D548W)
Aggiudicatari:
SOAVI GLORIA (SVOGLR53H42D548W)
TUTTOFIBRA DIC.GENNAIO – fattura n. 8P00031056 del 06/02/2018 – N. 0865235234 123,80 123,80 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
SUPERFIBRA DIC.GENNAIO – fattura n. 8P00031606 del 06/02/2018 – N.086529386 134,60 134,60 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 2018 – fattura n. 2018001272 del 27/03/2018 – POLIZZA 00269/2017 5.392,50 5.392,50 12/04/2018
12/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2018 – fattura n. 8718096177 del 19/03/2018 90,63 90,63 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
VIAGGIO A SEPINO DEL 29.04.2017fattura n. FatPAM 24/PA del 29/04/2017 180,00 180,00 16/03/2018
16/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
BIGLIETTI AEREI NAPOLI/LONDRA E RITORNO DAL 17 AL 24.02.2018 – fattura n. 131 del 02/03/2018 9.890,00 9.890,00 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENTRIATUR SAS (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR SAS (04372141004)
BIGLIETTI FERROVIARI PER E DA VIENNA DAL 24.02.2018 AL 04.03.2018 – fattura n. 132 del 02/03/2018 3.497,00 3.497,00 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENTRIATUR SAS (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR SAS (04372141004)
ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA+ESPERIENZE AMMINISTRATIVE+IPERTESTO SCXUOLA 2017/18 – fattura n. 449 del 12/02/2018 260,00 260,00 01/03/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
RINNOVO LICENZE D’USO AXIOS RETRIBUZIONI, CONTABILITA’ E PERSONALE – fattura n. 341 / A del 26/02/2018 600,00 600,00 01/03/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE – fattura n. 7/E/2018 del 19/02/2018 635,25 635,25 21/02/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE DISTACCATA IV TRIMESTRE – fattura n. FatPAM 05 del 13/01/2018 139,00 139,00 21/02/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IV TRIMESTRE 2017 – fattura n. FatPAM 02 del 02/01/2018 417,00 417,00 21/02/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
VIAGGIO A NAPOLI DEL 26.01.2018 – fattura n. FatPAM 02/PA del 26/01/2018 312,73 312,73 21/02/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
VIAGGIO A NAPOLI DEL 29.01.2018 – fattura n. FatPAM 03/PA del 29/01/2018 312,73 312,73 21/02/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
VIAGGIO A ROMA DEL 31.01.2018 – fattura n. FatPAM 04/PA del 31/01/2018 696,36 696,36 21/02/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ANNO 2018 – fattura n. 109/2018PA del 08/02/2018 600,00 600,00 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
RINNOVO CANONE SEGRETERIA CLOUD ED ALTRO – fattura n. 108/2018PA del 08/02/2018 1.240,00 1.240,00 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
LICEO ARTISTICO – ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE – fattura n. 15 del 04/01/2018 65,08 65,08 16/02/2018
16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946)
PROGRAMMA ALUNNI WEB – fattura n. 4174 del 06/02/2018 1.100,00 1.100,00 16/02/2018
16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017 – fattura n. 8718039093 del 06/02/2018 33,99 33,99 16/02/2018
16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE-LICEO ARTISTICO-fattura n. FD 201849001 del 19/01/2018 524,10 524,10 29/01/2018
29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAMET SPA (03224910285)
Aggiudicatari:
LAMET SPA (03224910285)
SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017 – CONTO 2095355191 37,79 37,79 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – LICEO ARTISTICO – fattura n. 33 del 10/01/2018 335,74 335,74 22/01/2018
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946)
SUPERFIBRA OTT./NOV.2017 N. 086529386 – fattura n. 8P00299558 del 06/12/2017 120,00 120,00 19/01/2018
19/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
TUTTOFIBRA OTT./NOV.2017 N.0865235234 – fattura n. 8P00298580 del 06/12/2017 110,00 110,00 19/01/2018
19/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
IVA su fattura n. 8P00299558 del 06/12/2017 TIM S.p.A. 26,40 26,40 19/01/2018
12/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SPESA COMP.SPESE/ONERI 31.12.2017 – REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI SPESA N. 3 125,00 125,00 18/01/2018
18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DECORO ISSD014019 – fattura n. V5/0021634 del 30/06/2017 9.587,04 9.587,04 29/12/2017
19/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
IVA su fattura n. V5/0021634 del 30/06/2017 CNS SOCIETA’ COOPERATIVA 2.109,15 2.109,15 29/12/2017
12/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Totali Numero Lotti: 111 161.760,99 161.760,99
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